| 索引號: | 1134172300325441X8/202104-00006 | 組配分類: | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 四合鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2021-04-01 | 發(fā)布日期: | 2021-04-01 |
| 關(guān)鍵詞: | 支出,財政,預算,收入,完成,全鄉(xiāng),進一步,執(zhí)行,保障,2020,稅源,財力,實際,任務,一般,公共,情況,可用,收支,上年,政府決算 | 有效性: | 有效 |
2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年,財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府和市財政局的堅強領導下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導下,依靠全鄉(xiāng)各部門的大力支持和密切配合,緊緊圍繞“125+N”發(fā)展戰(zhàn)略,實干擔當、奮勇爭先,攻堅克難抓收入,統(tǒng)籌兼顧保民生,收支結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,順利完成鄉(xiāng)十八屆人大七次會議確定的預算收支任務,有力保障了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
(一)2020年財政收入完成情況
全鄉(xiāng)完成財政收入6559.8萬元,占年度計劃的 100.92% ,同比增長0.83 %,圓滿完成財政收入任務。
(二)當年可用財力情況
1、體制確定支出基數(shù)235.4萬元;
2、稅收收入超基數(shù)返還2944.90萬元;
3、各項指標追加134.8萬元;
4、上級轉(zhuǎn)移支付補助700萬元。
全年可用財力合計4015.10萬元,我鄉(xiāng)實際可用財力為3315.10萬元。上級轉(zhuǎn)移支付補助:生態(tài)補償資金500萬元、泰山自然保護區(qū)補助資金200萬元。
(三)2020年財政支出完成情況
全鄉(xiāng)一般公共預算支出完成4015.10萬元,比上年增長2.67%,增加支出847.35萬元,鄉(xiāng)村基礎設施建設、文明創(chuàng)建、農(nóng)村人居環(huán)境整治等剛性支出增大。在預算執(zhí)行過程中始終堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、合理安排的原則,各項重點支出得到有效保障。(附表)
(四)2020年預算執(zhí)行重點
1、圍繞稅源拓展,圓滿完成財政收入任務。 堅持以組織收入為第一要務,積極研究稅收相關(guān)政策,將減稅降費因素考慮其中,提前做好分析研判,主動配合稅務部門加強收入征管,繼續(xù)加大協(xié)稅護稅力度,在本地稅源嚴重匱乏的情況下,及時調(diào)整工作思路,通過挖潛與擴源相結(jié)合的方式,圓滿完成市下達的年度財政收入任務。
2、圍繞預算安排,逐年下降行政運行成本。進一步規(guī)范財政支出行為,在預算安排上優(yōu)先“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆?,嚴肅財經(jīng)紀律,強化內(nèi)部控制,壓縮一般性支出,一般公共服務支出較上年下降20.10%,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強對行政運行成本和“三公”經(jīng)費管理,支出呈逐年下降趨勢。
3、圍繞財政職能,顯著提升統(tǒng)籌保障能力。持續(xù)加大對基礎設施建設、文明創(chuàng)建、美麗鄉(xiāng)村、一二三產(chǎn)發(fā)展等鄉(xiāng)村振興支出的投入,同時保證“重點項目”所需資金,公共職能進一步彰顯,財政保障能力顯著提升。
2020年全鄉(xiāng)財政收支結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,預算執(zhí)行良好。但當前預算執(zhí)行和財政管理中仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在:一是受政策性減稅降費影響,財政收入任務與實際稅源之間差距進一步拉大,財源建設迫在眉睫;二是實際可用財力窘迫與剛性支出增長,財政保障壓力倍增;三是隨著財政改革不斷深入,預算績效管理水平需進一步提升,等等。對此,我們將堅持問題導向、創(chuàng)新舉措,切實加以解決。
廣德市四合鄉(xiāng)2020年一般公共預算支出完成情況表
單位:萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2019年實際完成數(shù) |
2020年實際 完成數(shù) |
比上年增長% |
|
201 |
一般公共服務支出 |
988.91 |
790.1 |
-20.10% |
|
205 |
教育支出 |
30 |
35 |
16.67% |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
27.92 |
50.19 |
79.76% |
|
208 |
社會保障和就業(yè) |
36.5 |
58.5 |
60.27% |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
77 |
80 |
3.90% |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
280 |
480 |
71.43% |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1079.74 |
1819.31 |
68.50% |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
495.68 |
550 |
10.96% |
|
229 |
債務付息支出 |
25 |
25 |
0.00% |
|
232 |
其他支出 |
127 |
127 |
0.00% |
|
|
合計 |
3167.75 |
4015.1 |
26.75% |
備注:以上支出不包含預算外資金。
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